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      審計法務部組織召開內(nèi)審工作會議

      發(fā)布時間:2024-10-17   作者:管理員   閱讀:0 次

      10月16日上午,審計法務部組織召開內(nèi)審工作會議,部室全體人員及子公司內(nèi)審聯(lián)絡人員參會。

      會上,傳達了《淮南建設發(fā)展控股(集團)有限公司子公司管理辦法(試行)》,明確了內(nèi)審聯(lián)絡人員的職責任務,根據(jù)內(nèi)審工作需要,在充分征求參會人員意見的基礎上,確定了內(nèi)部審計核查表的內(nèi)容,并對下一步工作進行部署。

      會議要求,一要熟悉內(nèi)部審計崗位職責。二要加強對《內(nèi)部審計基本準則》的學習。三要增強內(nèi)部防風險意識,確保年內(nèi)工作任務圓滿完成。

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